近日,国家审计署主管的中国内部审计协会印发《关于2022年内部审计理论研讨结果的通报》,邯郸银行选送的审计理论研讨成果《城商行如何做好内部审计数字化转型——以邯郸银行为例》获评优秀论文(最高奖)。 根据《中国内部审计协会2022年内部审计理论研讨实施方案》,中国内部审计协会于2022年2月至7月组织开展了以“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”为主题的理论研讨活动。此次活动共征集到论文465篇,协会学术委员会依据评审标准对符合要求的论文进行了评审,共评选出优秀论文142篇。根据评审分值排序,邯郸银行选送的论文排名第55位,在获评优秀论文的5家城商行中排名第3位。《中国内部审计》杂志、协会网站及微信公众号将从中选取部分优秀论文陆续刊登,供广大内部审计人员学习和参考。 长期以来,邯郸银行高度重视内部审计工作,坚持高站位、建机制、重实效、促转型,不断推进内部审计工作深入开展,提升各项风险防范水平,有力地促进了全行高质量发展,2020年11月被国家审计署中国内审协会授予“全国内部审计先进集体”。此次获奖论文《城商行如何做好内部审计数字化转型——以邯郸银行为例》由四部分组成,分别阐述了城商行内部审计数字化转型的现实意义,介绍了邯郸银行建立内部审计系统、推进数字化转型的做法和成效,分析了城商行内部审计数字化转型存在的问题,提出了有关对策建议。(张刚森)
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